digital Archive

물품대금지급

전체글 40523
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
40373 물품 소방본부 안덕119안전센터 신축공사 관급자재(토목 레미콘) 조달구입 52,640,350 36,848,240 0 0 20260331
40372 물품 소방본부 안덕119안전센터 신축공사 관급자재(이형봉강 토목) 조달구입 4,275,268 2,992,680 0 0 20260331
40371 물품 청송소방서 소방차량 스노우타이어 교체에 따른 비용 지급(1호차 외 19대) 5,154,000 0 0 5,154,000 20260331
40370 물품 남부건설사업소 지방도 919호선 청도(매전)지구 포장도 보수공사 - 아스콘 22,222,580 15,555,800 0 0 20260331
40369 물품 남부건설사업소 지방도 514호선 칠곡(가산)지구 포장도 보수공사 - 아스콘 91,938,550 64,356,980 0 0 20260331
40368 물품 소방본부 2026년「새 생명 탄생 119구급서비스」분만 의료소모품 구매 (분만팩 180세트) 24,700,000 0 0 0 20260331
40367 물품 소방본부 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매 440,000 0 0 442,370 20260331
40366 물품 소방본부 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(기동화) 110,000 0 0 110,590 20260331
40365 물품 소방본부 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(피복) 1,558,200 0 0 1,566,600 20260331
40364 물품 소방본부 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(부속물 등) 2,989,700 0 0 2,989,700 20260331